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學堂用戶_ph689798
于2020-01-13 18:29 發(fā)布 ??6486次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-13 18:43
你好,按抵賬的金額,做,借:應付賬款 貸:應收賬款
學堂用戶_ph689798 追問
2020-01-13 19:23
老師,應收和應付是同時減少的啊,例如:甲欠乙100,乙欠丙100,丙欠甲100,甲的賬里應收丙的100減少,應付乙的100也減少了,甲要是做賬的話,會計分錄怎么做???
立紅老師 解答
2020-01-13 19:37
我好,甲欠乙100,在甲賬上是應付賬款——乙 丙欠甲100在甲的賬上是應收賬款——丙抵債時,甲的分錄是,借:應付賬款——乙 貸:應收賬款——丙
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當應收應付都是同一個客戶的時候怎么做會計分錄
答: 您的意思是相互抵消嗎?
暫估應收會計分錄
答: 借:應收賬款—暫估, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅等。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!請問應付沖應收的會計分錄,謝謝!
答: 你好,借:應付賬款 貸:應收賬款
三方抵賬,應收和應付怎么能同時減少?。繒嫹咒浽趺醋霭??
討論
老師好!應收客戶款少打尾零數(shù),如何做會計分錄
應收與應付對沖怎么做會計分錄
應收沖應收會計分錄怎么寫
應收a公司10,應付b公司5,應付c公司4,a直接替本公司付給b5和c4請問老師本公司怎么做會計分錄?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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學堂用戶_ph689798 追問
2020-01-13 19:23
立紅老師 解答
2020-01-13 19:37