
你好老師,暫估的材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本,后有結(jié)轉(zhuǎn)到損益,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,比暫估的金額大,我該怎么沖暫估呢
答: 您好 做一份跟暫估相同的紅字分錄 然后再根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄 少結(jié)轉(zhuǎn)的損益補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
購(gòu)進(jìn)材料未取得發(fā)票,產(chǎn)成品銷售成本能結(jié)轉(zhuǎn)到損益嗎
答: 如果只是暫時(shí)未取得,可以先暫估成本入賬,再結(jié)轉(zhuǎn),收到發(fā)票后,再調(diào)整暫估
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)原材料有赤字,這是怎么回事?
答: 你好 是不是有沒(méi)入庫(kù)的材料?
金蝶做賬 轉(zhuǎn)賬,為什么計(jì)提印花稅 計(jì)提折舊結(jié)轉(zhuǎn)原材料 結(jié)轉(zhuǎn)損益 成品生產(chǎn)成本
老師我們是用快賬做賬的不需要我們?nèi)ピ佥斎虢Y(jié)轉(zhuǎn)本期發(fā)出材料成本和結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益吧
材料費(fèi) 人工費(fèi)沒(méi)有發(fā)票不可以結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還有,成本每月一定要按完工百分比來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那收入呢?
結(jié)轉(zhuǎn)成本 我該怎樣做呢,因?yàn)橹岸紱](méi)跟人家要正式的材料票 都是發(fā)貨清單,現(xiàn)在打算叫人家補(bǔ)開(kāi)


園園11153037 追問(wèn)
2020-01-14 09:23
bamboo老師 解答
2020-01-14 09:23