老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買現(xiàn)賣的。不存在庫(kù)存。但是 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
請(qǐng)問一下原材料暫估入庫(kù)的數(shù)量與單價(jià)及金額。有 問
你好,是的,是要計(jì)算的了。 答
關(guān)于補(bǔ)稅點(diǎn)問題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問
你好,這個(gè)含稅價(jià)還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達(dá)140元記入什么科目 問
這個(gè)直接做費(fèi)用就行,如果是車間的制造費(fèi)用維修費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問今年3月的社保做賬時(shí)已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

那我固定資產(chǎn)處置的時(shí)候轉(zhuǎn)入清理,借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),收到價(jià)款,借銀存,借固定資產(chǎn)清理,結(jié)轉(zhuǎn)是還得做一筆借固定資產(chǎn)清理,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
答: 收到價(jià)款時(shí),還要貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 其他分錄沒問題
1、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)凈值)累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)2、出售收入借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)清理這個(gè)分錄對(duì)嗎
答: 您好 根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 最后一筆分錄這么寫 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
固定資產(chǎn)已折舊完,殘值我是這樣處理的不知是否準(zhǔn)確:借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)借:營(yíng)業(yè)外收入貸:固定資產(chǎn)清理
答: 你好!1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出 借:本年利潤(rùn) 貸:營(yíng)業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失


蘭田生玉 追問
2020-01-14 09:51
maize老師 解答
2020-01-14 09:57