
老師,第九題,允許抵扣的是0應(yīng)該繳納的是D對(duì)嗎
答: 你好,你說的是正確的
是的,以前多繳納的1000抵扣了今年的不作處理?
答: 你好 之前多繳納,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所所得稅,貸;銀行存款 1000 假如今年需要繳納10000,就做10000的計(jì)提分錄,9000的繳納分錄 借;所得稅費(fèi)用 10000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅9000 , 貸;銀行存款9000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新公司購40萬的車能抵扣多少,繳納稅多少
答: 你好 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的 交車輛購置稅是不含稅價(jià)-*10% 印花稅 按合同金額交萬分之三的印花稅

