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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-14 13:42

你好,勞務(wù)派遣的差額,像原來一樣做賬,計入收入,您可以看下這個內(nèi)容:https://zhidao.baidu.com/question/2017058451767841428.html
借:銀行存款(或相關(guān)科目))
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅

菲菲呀 追問

2020-01-14 13:54

額,看不懂

菲菲呀 追問

2020-01-14 13:55

老師,這張發(fā)票的稅率為什么看不出來呢?

立紅老師 解答

2020-01-14 13:58

你好,因為是差額征稅,所以不顯示稅率,您是開票方還是收票方?

菲菲呀 追問

2020-01-14 15:19

開票方

菲菲呀 追問

2020-01-14 15:19

不是我開的票,我只是幫忙做賬

立紅老師 解答

2020-01-14 15:26

你好,如果您 是開票方,
借:銀行存款(或相關(guān)科目))97000.8
貸:主營業(yè)務(wù)收入96892.14
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷)108.66

菲菲呀 追問

2020-01-14 15:29

這不是和正常的銷售收入入賬一樣?

立紅老師 解答

2020-01-14 15:38

你好,是的,備注中差額的部分是成本。

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你好,勞務(wù)派遣的差額,像原來一樣做賬,計入收入,您可以看下這個內(nèi)容:https://zhidao.baidu.com/question/2017058451767841428.html 借:銀行存款(或相關(guān)科目)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2020-01-14 13:42:11
你好,確實是差額征收的項目,不管有沒有開票都可以的,
2021-07-22 16:21:01
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2018-11-27 11:09:27
9100元的屬于免稅收入,直接填免稅收入欄,第二張圖片的收入填266.67元,增值稅稅率5%,稅額是13.33
2017-08-28 11:31:05
按發(fā)票金額正常個計入成本費用。
2019-07-20 13:22:54
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