1月是15號(hào)申報(bào)結(jié)束,增值稅一定要準(zhǔn)時(shí)申報(bào),但那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表可以15號(hào)以后補(bǔ)報(bào)嗎
A+李晨鳴沉香
于2020-01-14 14:10 發(fā)布 ??1231次瀏覽
- 送心意
彩麗老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2020-01-14 14:13
你好,季度財(cái)務(wù)報(bào)表也需要在15日之前申報(bào),年報(bào)可以在15日之后申報(bào)
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你好,季度財(cái)務(wù)報(bào)表也需要在15日之前申報(bào),年報(bào)可以在15日之后申報(bào)
2020-01-14 14:13:19

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》規(guī)定,企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表和納稅申報(bào)表必須一致,不容出現(xiàn)差異。比如:一家企業(yè)從1月1日至12月31日,根據(jù)《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,其本期稅前收入為1000000元,公司根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入1000000元,實(shí)際應(yīng)繳納稅款為50000元,即此時(shí)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表只能顯示收入1000000元,而不能將稅金500000元作為收入計(jì)入賬面收入中,而納稅申報(bào)表的收入則必須包括此部分稅款,即所得稅前收入必須是1000000元+50000元=1050000元。
2023-02-24 17:24:00

你好
一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額情況填寫申報(bào)?
2021-04-05 17:11:49

你好,逾期未申報(bào)稅局是有權(quán)罰款的
2017-06-22 11:31:38

你好,需要做到一致的,如果不一致,被問(wèn)起都不好解釋的
2017-11-08 21:12:52
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彩麗老師 解答
2020-01-14 14:39