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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-14 15:41

您好
做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖減

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 15:45

退到賬戶的,是做借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費~已交稅金?

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:48

您繳納跟計提分錄怎么寫的?

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:48

這是退到銀行的 應(yīng)該還有計提的

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 15:49

計提的要沖掉是嗎

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:50

是的計提的也要對應(yīng)沖掉 不然應(yīng)交稅費科目不平

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 15:57

增值稅的怎么沖

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 15:57

計提的是附加稅

bamboo老師 解答

2020-01-14 15:58

增值稅什么原因退回?

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 16:03

算錯

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:04

那您計提的時候是按錯誤的計提的么

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 16:17

增值稅沒有計提,只提了附加稅

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:18

那您多交的增值稅做繳納的紅字分錄就好了
附加稅做計提跟繳納的紅字分錄

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 16:26

增值稅繳納的紅字分錄怎么做

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:28

您繳納時候的分錄怎么寫的

只喝可樂的貓 追問

2020-01-14 16:36

借:應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-01-14 16:37

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方紅字
借:銀行存款 借方藍(lán)字

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相關(guān)問題討論
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖減
2020-01-14 15:41:01
你好!原分錄紅字沖回就可以銀行做借方藍(lán)字
2019-06-18 16:56:34
借銀行 貸應(yīng)交增值稅,借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù),借銀行貸應(yīng)交稅費
2020-09-23 12:45:59
1、如果形成了應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅借方余額,則做以下會計分錄處理:   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費   2、如果原來計提過所得稅費用,則做以下會計分錄處理:   借:銀行存款   貸:以前年度損益調(diào)整   3、結(jié)轉(zhuǎn)時,做以下會計分錄處理:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:未分配利潤
2022-03-22 21:29:31
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-06-01 17:27:56
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