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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-01-14 16:01

借 其他應付款-股東
貸 其他應收款-股東
可以這樣對沖處理的

Beasty 追問

2020-01-14 16:04

就是公司轉股東的單獨用其他應收款-股東,股東轉公司的或其他未從對公付款的有票材料單單獨用“其他應付款-股東”可以嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:08

可以的,相關的證明文件作為附件就可以了

Beasty 追問

2020-01-14 16:10

好的老師。老師,12月個體戶五金店開來的機打發(fā)票,沒有看見銀行轉帳,應該怎么做賬務處理呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:10

借 原材料等
貸 應付賬款

Beasty 追問

2020-01-14 16:12

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:15

什么意思
你根據你實際采購的物品計入相關的成本處理

Beasty 追問

2020-01-14 16:39

要分明細么

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:42

要的啊,明細科目 核算才能更加詳細

Beasty 追問

2020-01-14 16:44

老師,那三張要怎么入帳

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:47

你如果是用于生產,就是固定資產
如果是材料,就是原材料
要看你企業(yè)實際用途

Beasty 追問

2020-01-14 16:54

發(fā)電機,焊條、電焊機、切光機、磨光機,這些都是用在工地上修路的

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 17:01

那你計入固定資產處理,

Beasty 追問

2020-01-14 17:02

要怎么折扣哦

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 17:04

按你預計使用年限 折舊 處理就是的

Beasty 追問

2020-01-14 17:05

老師,能不能做一張發(fā)票的賬務處理看看?我第一次做到固定資產

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 17:07

借 固定資產
貸 銀行存款
折舊 
借 間接 費用
貸 累計折舊

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相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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