
請問,稅控盤服務(wù)費入管理費用,增值稅申報附表4還需要填本期發(fā)生額嗎
答: 您好,同學(xué),需要填寫本期發(fā)生額。
老師我公司是運輸公司,個人的車輛掛靠在我公司,收到的掛靠管理費沒有開票,這種收入需不需要在增值稅申報表里填寫未開票收
答: 你好在未開票里面填寫。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這兩天一直在學(xué)習(xí)金馬公司營業(yè)期的賬,有兩個問題,1、聽到了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的那部分,才發(fā)現(xiàn)平時做賬都少做了這兩步,平時增值稅申報只要填那幾張表就可以了,該怎么更證錯誤呢?2、還有購買稅控盤的那個費用,直接進(jìn)入管理費用了,今年可以紅字沖銷,再重新做一張正確的憑證,那去年的呢?公司就只有一個會計,只要報稅不出錯,這些會計上的問題,也沒有人審核,真是不學(xué)不知道呀
答: 1、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的目的是把增值稅的三級科目轉(zhuǎn)平,你原來沒有做,現(xiàn)在可以不做,去年的也可以現(xiàn)在一起結(jié)轉(zhuǎn),這不涉及損益,就按現(xiàn)有各明細(xì)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以。 2、購買金稅盤本來就是計入管理費用,你在實際需要繳稅的時候,可以遞減應(yīng)交增值稅,遞減的分錄是借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款 ) 借 管理費用負(fù)數(shù)。如果去年你沒有實際遞減的話,今年還是可以繼續(xù)遞減的,就是在需要交增值稅的時候,你記得操作一下。


LL 追問
2020-01-14 16:21
曉宇老師 解答
2020-01-14 19:18