請(qǐng)教,紅沖銷售費(fèi)用,在財(cái)報(bào)利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候過不去,預(yù)警,銷售費(fèi)用借方可以為負(fù)數(shù)不?是不是不能啊 本來是固定資產(chǎn)運(yùn)費(fèi),記錯(cuò)了 原分錄 借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 紅沖分錄 借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 重做分錄 借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,過不去了,報(bào)警
元一
于2020-01-14 17:34 發(fā)布 ??2096次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-14 17:36
只能去之前看那個(gè)月銷售費(fèi)用大月份去沖掉,調(diào)整,要不就反結(jié)賬去之前月份去修改這個(gè)只能這樣,稅局設(shè)置不能是負(fù)數(shù)
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只能去之前看那個(gè)月銷售費(fèi)用大月份去沖掉,調(diào)整,要不就反結(jié)賬去之前月份去修改這個(gè)只能這樣,稅局設(shè)置不能是負(fù)數(shù)
2020-01-14 17:36:10

預(yù)付的賬款要進(jìn)行處理收回,如果收不回就是放入營業(yè)外支出的科目,確認(rèn)為損失,按照這個(gè)原則,所有的資產(chǎn)和負(fù)債都要進(jìn)行處理,最后都要確認(rèn)為收入或者是損失,資產(chǎn)和負(fù)債都進(jìn)行清零。
2019-11-26 10:23:53

你好 籌建期的費(fèi)用支出記管理費(fèi)用開辦費(fèi) 電腦 5000元以下直接記費(fèi)用就可以
這些費(fèi)用都是公司個(gè)人先墊款的,貸方可以是其他應(yīng)付款 對(duì)的
2020-01-09 08:41:27

您好,借其他應(yīng)付款-600貸其他應(yīng)收款-600
2021-07-05 00:11:34

您好!其他應(yīng)付沒什么。其他應(yīng)收就少點(diǎn)為好
2018-12-27 17:33:47
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