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送心意

蘑菇小姐姐

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-14 20:14

比如辦公用品發(fā)票
借:管理費(fèi)用-辦公用品
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:28

有疑問(wèn)隨時(shí)來(lái)問(wèn),滿(mǎn)意麻煩給老師五顆小星星鼓勵(lì)一下,祝您生活愉快~

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-14 20:33

老師,一般納稅人當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證,下個(gè)月認(rèn)證的,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:46

沒(méi)有認(rèn)證也做賬了嗎,如果認(rèn)證當(dāng)月又做的就不用管,直接上面分錄

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:48

如果沒(méi)認(rèn)證做賬分錄 是 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:50

有疑問(wèn)隨時(shí)來(lái)問(wèn),滿(mǎn)意麻煩給老師五顆小星星鼓勵(lì)一下,祝您生活愉快~2020-01-14 20:28

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-14 21:00

認(rèn)證之后是要將代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅還是轉(zhuǎn)入代抵扣稅呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:01

直接轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-14 21:01

還有就是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)抵扣時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)分錄又怎么寫(xiě)呢,謝謝老師

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:05

結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸 銀行存款

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-14 21:07

好的,謝謝老師,很詳細(xì)

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-14 21:11

如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)呢,就掛在代認(rèn)證稅額嗎,等以后認(rèn)證了再?gòu)倪M(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:44

同學(xué)你說(shuō)的這個(gè)實(shí)務(wù)中可以這樣操作呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:49

可以的同學(xué)   。

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:49

有疑問(wèn)隨時(shí)來(lái)問(wèn),滿(mǎn)意麻煩給老師五顆小星星鼓勵(lì)一下,祝您生活愉快~

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-14 21:49

好的,知道了,打擾了

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 22:11

不客氣的同學(xué),滿(mǎn)意麻煩給老師五顆小星星鼓勵(lì)一下,祝您生活愉快~

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-15 15:01

老師,收到了貨物,也付了貨款,但是發(fā)票要等幾個(gè)月之后才開(kāi),這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 15:35

同學(xué),系統(tǒng)有些延遲,剛看到
1、付款做:

借:應(yīng)付帳款

貸:銀行存款等

2、收到材料,做暫估:

借:原材料

貸:應(yīng)付帳款-暫估材料款

3、收到發(fā)票,先紅沖暫估材料款那筆憑證,然后補(bǔ)入正確的憑證做:

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

貸:應(yīng)付帳款

蘇葉 追問(wèn)

2020-01-15 16:55

如果是材料和發(fā)票同時(shí)收到是不是直接第3步分錄啊,就不用錄入暫估了嗎?還有暫估可不可以做銀行存款相同的金額?。?/p>

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 18:25

同學(xué),系統(tǒng)咋回事,現(xiàn)在才看到

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-15 18:27

如果同時(shí)收到,就不做預(yù)估了,直接按照發(fā)票 做 庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng)稅就可以了

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你好!你作廢的在申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2017-09-04 15:00:58
比如辦公用品發(fā)票 借:管理費(fèi)用-辦公用品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2020-01-14 20:14:07
借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀存 抵扣就是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2020-01-14 20:21:43
你好!需要做賬務(wù)處理稅金計(jì)入待抵扣就可以
2020-03-28 10:15:38
你好,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,向銷(xiāo)售方取得發(fā)票復(fù)印件及完稅憑證入賬
2019-10-19 13:21:31
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