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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-15 10:26

你好,可以相抵的哦

白茶 追問

2020-01-15 10:43

那后期開票,票面金額和賬面金額就會不一致了,那報稅又怎么處理呢?

樸老師 解答

2020-01-15 11:02

你開票還是按照原收入來開,只不過是抵了

白茶 追問

2020-01-15 11:06

按照合同金額來開?

白茶 追問

2020-01-15 11:07

你說的抵了是什么意思?是說報稅的時候一樣的抵減嗎?

樸老師 解答

2020-01-15 11:16

就是安置款與工程款相抵

白茶 追問

2020-01-15 11:16

這個我知道

白茶 追問

2020-01-15 11:16

我問的意思是開票金額是抵減過后的金額嗎?

樸老師 解答

2020-01-15 11:17

你這個雖然相抵了,但是你開票還是得做的

白茶 追問

2020-01-15 11:17

不好意思,老師,沒明白

樸老師 解答

2020-01-15 11:20

你開票還是按照相抵之前的金額來開票的

白茶 追問

2020-01-15 11:21

哦,就是做賬的時候主營業(yè)務收入是減去安置款后得金額對嗎?

樸老師 解答

2020-01-15 11:22

不是,不減安置款的哦

白茶 追問

2020-01-15 11:22

白茶 追問

2020-01-15 11:23

那到時候?qū)m椏钸@個科目相反的科目是什么呢?

樸老師 解答

2020-01-15 11:39

專項款的相反科目?

白茶 追問

2020-01-15 11:41

不能一直讓余額掛著吧,老師

樸老師 解答

2020-01-15 11:51

用那個資本公積來沖

白茶 追問

2020-01-15 11:51

好的,謝謝

白茶 追問

2020-01-15 11:52

那老師,在是報稅的時候怎么處理呢?

樸老師 解答

2020-01-15 11:52

這個不交所得稅的哦

白茶 追問

2020-01-15 11:53

增值稅呢?

樸老師 解答

2020-01-15 12:02

不交,專項應付款不交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,可以相抵的哦
2020-01-15 10:26:37
您好!如果沒有支出就繼續(xù)掛著。
2017-02-17 11:23:19
同學你好,專項應付款是單獨的一個科目,是負債類科目;
2020-09-14 09:05:38
還有這個會計科目的,只是這個科目的余額在資產(chǎn)負債表中并入長期應付款列示
2018-12-17 13:17:49
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益科目,專項應付款才可以沖平
2019-09-02 13:34:37
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