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雷顏誼
于2020-01-15 10:47 發(fā)布 ??661次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-15 10:47
交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
雷顏誼 追問
2020-01-15 10:49
那就計提分錄怎么做呢
文文老師 解答
2020-01-15 10:52
內(nèi)賬不需要計提了。
2020-01-15 10:53
額好的
2020-01-15 10:56
好的,祝你工作順利。請五星好評!
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老師我內(nèi)賬增值稅稅想通過管理費用來核算,我如何做分錄呢
答: 交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我們金稅盤續(xù)費是我代墊的,5月份我已交把他抵減增值稅了,但是我是7月份才報銷的,5月份做了借應交稅費,貸管理費用,請問現(xiàn)在7月報銷再怎么做分錄???謝謝老師
答: 您好, 借:其他應付款--XX 貸:庫存現(xiàn)金等
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
原來做的工會會費是記入到管理費用里了,又收到總工會退的會費,怎么做分錄
答: 同學你好 工會是單獨核算的嗎
什么時候要做分錄借方管理費用負數(shù)?后面要附什么原始單據(jù)嗎?
討論
管理部門發(fā)生少有的律師服務費和軟件服務費,做分錄時,全部計入管理費用-辦公費,可以嗎?
月末結轉管理費用怎么做分錄
老師,想問下我們公司2018年有一筆罰款計入到了管理費用,然后2020年這筆罰款又退回了我們公司,要怎么做分錄
管理費用中的進項是否可以抵扣,怎么做分錄
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 132001 個
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雷顏誼 追問
2020-01-15 10:49
文文老師 解答
2020-01-15 10:52
雷顏誼 追問
2020-01-15 10:53
文文老師 解答
2020-01-15 10:56