
你好,我想問下我12月份的庫存暫估入庫了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我1月份除了把原來的暫估給沖銷,根據(jù)新的發(fā)票入賬外,之前暫估的成本怎么賬務(wù)處理呢?
答: 你好 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎? 你發(fā)票與你之前暫估的成本是否有差異的
服務(wù)成本發(fā)票來了,沒有付款,暫時不記入成本,怎樣賬務(wù)處理?
答: 你好,不做處理了。也不付款也不記成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年的成本發(fā)票有問題,怎么做調(diào)整的賬務(wù)處理,是做在20年底,還是現(xiàn)在?如果做在20年底的話,那是不是20年年度財報和21年所有的賬務(wù)都需要修改?
答: 您好,坐在現(xiàn)在把,要不然你修改的更多


_LJN 追問
2020-01-15 11:02
meizi老師 解答
2020-01-15 11:06