
因3季度更正申報(bào),導(dǎo)致多交的企業(yè)所得稅,因?yàn)闆]有辦退抵稅,所以現(xiàn)在申報(bào)時(shí)也抵不了,是嗎?得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了。那我年底還是按正常的應(yīng)交所得稅計(jì)提,對(duì)嗎?
答: 得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了 是的,匯算清繳看納稅調(diào)增時(shí)候是不是還是需要退稅
第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因申報(bào)錯(cuò)后到國稅辦理申報(bào)更正,導(dǎo)致多交了一筆 還未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳 現(xiàn)在要如何辦理退稅呢?
答: 一般企業(yè)所得稅多交辦理退稅很麻煩,可以將多交的轉(zhuǎn)入預(yù)繳,沖抵下次季度應(yīng)交金額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年因辦理高新技術(shù)企業(yè)到稅務(wù)局進(jìn)行了更正申報(bào),多交的稅款稅務(wù)局沒退回,辦理了抵減第三季度所得稅手續(xù),會(huì)計(jì)分錄怎么處理
答: 你繳納的時(shí)候如何做的分錄


hhy海燕 追問
2020-01-15 12:05
maize老師 解答
2020-01-15 12:06