老師,以前我做工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄是: 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 然后我們每季度報稅的時候: 借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我們單位收到總工會撥付的500元現(xiàn)金工會經(jīng)費(fèi) 我應(yīng)該怎么做分錄
魯大美
于2020-01-15 13:25 發(fā)布 ??1371次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2020-01-15 13:51
1、上繳上級工會:
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
公司工會收到上級單位撥款怎么入賬?
2、收到退回的工會經(jīng)費(fèi) (做??钣?不沖減 管理費(fèi)用 )
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
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1、上繳上級工會:
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
公司工會收到上級單位撥款怎么入賬?
2、收到退回的工會經(jīng)費(fèi) (做專款用,不沖減 管理費(fèi)用 )
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
2020-01-15 13:51:06

你好!
分錄是對的
2019-01-16 16:21:47

你好,把12月份計(jì)提的個人部分在1月份做借以前年度損益調(diào)整或借其他應(yīng)付款 貸利潤分配――未分配利潤
2020-01-22 08:52:15

你好,借管理費(fèi)用一工會經(jīng)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬一工會經(jīng)費(fèi)
2019-01-16 10:26:26

計(jì)提時:
借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
繳納時:
借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
2019-08-09 11:17:07
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