請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費申 問
跟開的普票收入合計填報 答

老師,那個是不是申報表要改動,因為今天是最后一天報稅,是不是直接在“”申報更正“”就可以了,還是說要先作廢再申報
答: 老師,那個上一年我們確認(rèn)了一筆收入,實際是今年一月開票的,當(dāng)初入賬是老板娘說實際發(fā)生是2019就那時候確認(rèn)了收入,我剛好沒有經(jīng)驗就確認(rèn)了,是不是應(yīng)該放預(yù)收賬款才比較好?要不然增值稅申報的收入和所得稅的有差別,怎么處理比較好?
你好老師 我想問一下申報表怎樣作廢重報
答: 你好,需要去稅局大廳申請作廢,然后按正確的填寫申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報表作廢想重新申報不了,說已申報無法保存
答: 你好,你在搜索欄搜索更正,就能申請更正申報,今天最后一天了


Zeng 追問
2020-01-15 15:40
宸宸老師 解答
2020-01-15 15:40
Zeng 追問
2020-01-15 15:43
宸宸老師 解答
2020-01-15 15:44