你好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

老師,你好,請(qǐng)教一下,公司有張400萬的發(fā)票應(yīng)付賬款一直未付,現(xiàn)已查清當(dāng)時(shí)是開來沖成本的。但是一直掛在賬上,該怎么處理掉比較好?
答: 跟負(fù)責(zé)人協(xié)商一下轉(zhuǎn)給他
您好老師我們公司21年暫估了成本票,22年收到的發(fā)票。22年把成本票調(diào)出來了現(xiàn)在問題是賬怎么做。應(yīng)付賬款還掛著。
答: 沒有付款應(yīng)收賬款,就是還掛著。 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,已確認(rèn)的成本,沒付款沒收到發(fā)票,怎么做賬?是這樣嗎?借:成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
答: 您好,可以這么操作的


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2020-01-15 21:13
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2020-01-15 21:27
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