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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2020-01-15 21:53

您是指結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何編制嗎?

小葉子 追問

2020-01-15 21:58

分錄我知道,但是金額是怎么統(tǒng)計(jì)出來的呢

小葉子 追問

2020-01-15 21:58

結(jié)轉(zhuǎn)的成本

小葉子 追問

2020-01-15 22:01

我們公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)和會(huì)計(jì)系統(tǒng),現(xiàn)在關(guān)聯(lián)在一起,可以自動(dòng)生成憑證,但是有個(gè)問題,現(xiàn)在應(yīng)收應(yīng)付,存貨明細(xì)都核算重復(fù)了,怎么設(shè)置合理一些,減輕工作量??

方亮老師 解答

2020-01-15 22:05

1、金額=銷售數(shù)量*成本單價(jià),成本單價(jià)采用加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法等。
2、財(cái)務(wù)軟件有很多品牌的,每種品牌又分很多版本的,在操作上有一定的差異,具體操作方法建議咨詢相關(guān)軟件的售后人員或者查看說明書。

小葉子 追問

2020-01-15 22:25

謝謝老師這么晚了還回復(fù),我想我應(yīng)該描述的不是很清楚。明天再說這個(gè)問題了

方亮老師 解答

2020-01-15 22:26

好的,謝謝您的理解。祝您晚安!

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您是指結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何編制嗎?
2020-01-15 21:53:38
你好!分開開發(fā)票,工資折舊等費(fèi)用適當(dāng)增加
2016-11-01 08:33:29
同學(xué)你好,退回時(shí),借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。同時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),貸:庫存商品,負(fù)數(shù),再銷售出去后,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。同時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
2021-10-31 15:44:32
同學(xué)你好,賬務(wù)上處理,計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目核算。不能轉(zhuǎn)入成本的。
2021-11-06 17:24:49
借:應(yīng)收帳款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷 借:營業(yè)成本 應(yīng)繳稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
2019-01-30 11:08:21
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