
9月收到押金做收入,這月要調(diào)出來,如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 借:原計(jì)入的收入科目 貸:其他應(yīng)付款-押金
請(qǐng)問,我們收了客人的押金,但是做了收入,是兩年前的了,現(xiàn)在客人需要退押金,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,紅沖你的收入 借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好我們公司回了一筆工程的押金款,這個(gè)錢以前沒有入過帳,這筆錢應(yīng)該怎么入帳呢如何做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 您好 以前沒入賬的話 那支付押金的時(shí)候銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金怎么平賬的?


gyeommi 追問
2020-01-16 10:08
郭老師 解答
2020-01-16 10:09
gyeommi 追問
2020-01-16 10:15
郭老師 解答
2020-01-16 10:16
gyeommi 追問
2020-01-16 10:39
郭老師 解答
2020-01-16 10:43