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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-16 20:14

為什么購進(jìn)商品不做庫存商品,這個(gè)是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,一般只有在銷售實(shí)現(xiàn)的時(shí)候才能夠確認(rèn)成本,購進(jìn)要作為庫存商品的。
以前年度盤盈的話就要沖減以前年度損益,借:庫存商品    貸:以前年度損益

宇飛老師 解答

2020-01-16 20:15

應(yīng)該是增加了以前年度損益,借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整

明天會(huì)更好 追問

2020-01-16 22:11

我查看了百度,還要加一筆借以前年度損益調(diào)整   貸利潤分配?未分配利潤?

宇飛老師 解答

2020-01-16 22:14

那個(gè)是期末處理,期末轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤,而且還要調(diào)整應(yīng)交所得稅。

宇飛老師 解答

2020-01-16 22:17

比如這筆損益是100,那么貸方100以前年度損益調(diào)整,另外這個(gè)100要繳納所得稅100*25%=25,那么借:以前年度損益調(diào)整100
         貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅25
    利潤分配-未分配利潤75

明天會(huì)更好 追問

2020-01-16 22:20

如果是一年才結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配?未分配利潤的話,打個(gè)比例公司是9月盤點(diǎn)的話,那我是在9月做還是年尾12月做,然后該怎么做?

宇飛老師 解答

2020-01-16 22:33

一年結(jié)轉(zhuǎn)一次的話,你九月就做借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整。然后等到12月再做后面的結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤分錄就好。

明天會(huì)更好 追問

2020-01-16 22:55

9月份以前年度損益調(diào)整已經(jīng)結(jié)平了,12月份的時(shí)候是不是像正常這樣結(jié)轉(zhuǎn),借貸本年利潤或者是利潤分配?未分配利潤?

宇飛老師 解答

2020-01-16 22:57

是的,如果9月就平了那12月就跟損益調(diào)整沒關(guān)系了,12月就正常本年利潤轉(zhuǎn)未分配利潤即可。

明天會(huì)更好 追問

2020-01-16 23:03

謝謝老師,我明白了

宇飛老師 解答

2020-01-16 23:06

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝。

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你好,可以的,直接反結(jié)轉(zhuǎn)去去年的帳套里做
2020-03-03 08:52:59
為什么購進(jìn)商品不做庫存商品,這個(gè)是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,一般只有在銷售實(shí)現(xiàn)的時(shí)候才能夠確認(rèn)成本,購進(jìn)要作為庫存商品的。 以前年度盤盈的話就要沖減以前年度損益,借:庫存商品 貸:以前年度損益
2020-01-16 20:14:11
你好,那現(xiàn)在可以補(bǔ)充填上看看你那個(gè)軟件能這樣操作不?
2024-03-11 09:34:52
是以前有差錯(cuò)嗎 ?不然一般不通過這這個(gè)科目的
2020-02-15 14:58:53
你好!做一張調(diào)整單,把型號(hào)調(diào)整過來
2019-05-29 10:48:32
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