
您好,請問下,如果公司購進(jìn)的商品直接入成本,不做庫存商品,公司盤點商品盤盈,是以前年度造成的,那我分錄該怎么做呢?
答: 為什么購進(jìn)商品不做庫存商品,這個是不符合會計準(zhǔn)則的,一般只有在銷售實現(xiàn)的時候才能夠確認(rèn)成本,購進(jìn)要作為庫存商品的。 以前年度盤盈的話就要沖減以前年度損益,借:庫存商品 貸:以前年度損益
老師好,請問上一年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,貸方的庫存商品金額寫小,但數(shù)量沒輸入錯誤,導(dǎo)致單價變高,今年1月想調(diào)回來,我想沖紅12月那個錯誤的成本再重新入正確金額的成本,這樣可以嗎?那我還需要做以前年度調(diào)整損益這筆分錄嗎,要的話具體怎么做這個分錄?
答: 你好,可以的,直接反結(jié)轉(zhuǎn)去去年的帳套里做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,我們的庫存商品有多的,想通過結(jié)轉(zhuǎn)以前年度 成本進(jìn)行處理,需要什么手續(xù)嗎,有風(fēng)險嗎
答: 是以前有差錯嗎 ?不然一般不通過這這個科目的
老師你好我以前年度庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一點,現(xiàn)在怎么處理?
12月的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)錯了,可以在這個月沖回嗎?多結(jié)多少就沖回多少可以嗎?需要做以前年度什么調(diào)整分錄嗎?
我想請問一下,我和廠家對賬時 發(fā)現(xiàn)以前年度的庫存商品沒有入庫,導(dǎo)致我們比廠家少了幾千塊的錢,這個怎么做會計分錄呢?
暫估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款–暫估 成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品以前年度做的分錄,現(xiàn)在怎么沖呢


宇飛老師 解答
2020-01-16 20:15
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2020-01-16 22:11
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2020-01-16 23:03
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