12月份分包開進來的3%專票勾選了,但我是簡易計稅,我可以1月份先減除分包款預繳增值稅,然后2月份報1月份稅的時候進項稅額轉出嗎 另外5塊錢只回答一次嗎
暗夜精靈
于2020-01-16 23:08 發(fā)布 ??1139次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-17 00:04
首先你這一塊兒這個進項稅額,你可以在一月份的時候經(jīng)常稅額轉出??梢韵葴p掉分包款,去預繳稅款,這個是可以的。這個收費我們不是特別清楚。
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你好,10月份 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2500 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 7500 然后再都轉到未交增值稅上就可以了。
2021-10-10 16:00:31

借應交稅費應交增值稅銷項1萬,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項2500
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅6500
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。
2021-10-10 15:58:30

首先你這一塊兒這個進項稅額,你可以在一月份的時候經(jīng)常稅額轉出??梢韵葴p掉分包款,去預繳稅款,這個是可以的。這個收費我們不是特別清楚。
2020-01-17 00:04:47

您好,最后應交稅費是正數(shù)還是負數(shù)?
2022-03-17 20:02:29

你好
那么次月銷項大于進項該如何處理?銷項500,進項200
借:應交稅費——應增(銷)500
貸:應勻稅費——應進(進) 200
貸:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 300
借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 300
貸:應交稅費——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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