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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-17 11:31

你好,是計提的損失,分錄是對的。

????????w 追問

2020-01-17 11:38

那老師我金蝶軟件里的表格是這種情況,營業(yè)利潤自動給加進去了,我怎么能改呀

立紅老師 解答

2020-01-17 11:39

你好,您的數(shù)據(jù)是負數(shù),資產減值扣失是減少利潤的,是負數(shù)是正確的。

????????w 追問

2020-01-17 11:48

后面這個表和上個表不一樣,營業(yè)利潤他直接給加了正數(shù)算的,我現(xiàn)在就是改不了又沒辦法

立紅老師 解答

2020-01-17 12:00

你好,您看下您軟件中的報表公式是否能改

????????w 追問

2020-01-17 13:32

那我改哪個,營業(yè)利潤是不能改的,系統(tǒng)自動算

立紅老師 解答

2020-01-17 13:34

你好,不是在這個表中改數(shù),您看下軟件報表中營業(yè)利潤的公式是不是不對。

????????w 追問

2020-01-17 13:38

營業(yè)利潤的公式看不到,只有能編輯的科目才能看到公式

立紅老師 解答

2020-01-17 13:41

你好,正常是可以改的呢。建議您問下軟件的售后人員。

????????w 追問

2020-01-17 13:45

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-01-17 13:48

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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已計提核銷的壞賬準備轉回,分錄如何? 借:應收賬款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:應收賬款 不用紅沖之前的分錄。
2019-08-06 09:59:34
同學你好,是這樣的;
2021-01-15 11:27:24
學員您好: 當時核銷時的分錄不是很正確,應是借:資產減值損失 貸:壞賬準備 確認壞賬未借:壞賬準備 貸:應收賬款。 如果核銷該筆賬款沒有跨年的是可以紅沖進行還原的。
2019-08-07 14:04:12
你好, 收回 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:壞賬準備
2019-12-25 16:57:28
你好,嗯嗯!是的呢
2019-01-14 19:46:24
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