
你好,我想問下,我們開票出去收全款,,但是按月支付一部分款給上游供應(yīng)商,然后他們他們開票給我們,這樣銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,怎么避免少交點(diǎn)增值稅
答: 沒有辦法,增值稅就是=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)只能多交稅
比如12月份的進(jìn)項(xiàng)供應(yīng)商拖延到了1月份,但是我12月份又開了銷項(xiàng),那我是不是要全額納稅,如果開了銷項(xiàng)2萬塊那我要納多少金額稅
答: 是的,要先交增值稅,然后下月開進(jìn)來再抵扣,一般納稅人銷售貨物的稅率一般是16%,如果沒有其他進(jìn)項(xiàng):含稅銷售2萬元需交增值稅:20000/1.16*16%=2758.62元
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月暫時(shí)沒能取到供應(yīng)商的專票,貨已發(fā)過來了,銷售出去了,也開了票,那這個(gè)月就按銷項(xiàng)去繳稅,下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)回來再抵回來就行了吧
答: 您好,是的。
六月供應(yīng)商沒開回進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)卻開出去了,如果七月開回進(jìn)項(xiàng)的話怎么往回抵?
老師您好,請(qǐng)問如果供應(yīng)商給了我們幾百萬的進(jìn)項(xiàng)增專票,我們沒有給客戶開銷項(xiàng)會(huì)不會(huì)有問題?
6月銷項(xiàng)開出去了,供應(yīng)商沒開出來進(jìn)項(xiàng),怎么辦?供應(yīng)商7月初開,可以嗎?
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)要關(guān)了,供應(yīng)商給的返利怎么處理,除了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要交增值稅之外

