
老師,請問一下我在年末12月要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去,請問一下是在結(jié)轉(zhuǎn)損益并且結(jié)賬后做一筆手工帳講本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中去,還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益后將結(jié)轉(zhuǎn)損益的這筆憑證記賬后,做一筆手工的本年利潤在記賬后結(jié)賬?
答: 你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益后將結(jié)轉(zhuǎn)損益的這筆憑證記賬后,做一筆手工的本年利潤在記賬后結(jié)賬
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個憑證 是不是應(yīng)該是:借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 ?
答: 你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之前如果是借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)當(dāng)是 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤分配表里年度利潤總額是-3950000,記賬憑證里結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,用負(fù)數(shù)還是可以自己用正數(shù)?
答: 年度利潤總額是-3950000,可以自己用正數(shù)

