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宋飛
于2020-01-17 15:45 發(fā)布 ??976次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2020-01-17 15:46
你好,借其他應付款或銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤
宋飛 追問
2020-01-17 16:38
年末還沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,才到做12月的帳,可以在12月里反分錄沖字沖銷沒?貸 其他應付款,借 管理費用~辦公費
徐阿富老師 解答
2020-01-17 16:42
你好,12月沒有結(jié)賬的可以的,可以借管理費用負數(shù)金額 貸其他應付款負數(shù)金額
2020-01-17 17:33
之前有筆員工退回來的工資(比當月的管理費用多)也是做反分錄紅字沖,借 銀行存款 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 管理費用~工資 但是打的利潤表上管理費用是負數(shù),問其他同行說不可以,所以就只做第一筆分錄,第二分錄沒做,負債表上的應付職工薪酬一直掛著這筆帳,老師應怎么做才能平帳又不影響報表呢
2020-01-17 18:07
你好,貸管理費用要做成借管理費用負數(shù)金額就好
2020-01-17 18:41
是不是像財務費用里的利息收入,本應記貸方,但系統(tǒng)一般把費用默認到借方,所以利息收入就要記到借方用負數(shù)記?
2020-01-17 19:13
你好,是的,沒錯,費用類都要記在借方,收入類都要記在貸方
2020-01-17 19:25
不好意思,老師,再問下,剛問的那筆退回的工資已跨年了,是前年的帳,因不知怎么平帳,所以還在貸方的應付職工薪酬里,現(xiàn)要怎么分錄呢?
2020-01-17 19:47
你好,如果是以前的,借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配
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請問有筆幾月前的業(yè)務當月入帳時錄重了,現(xiàn)過了幾個月才看到,是辦公費,現(xiàn)應怎么調(diào)呢?
答: 你好,借其他應付款或銀行存款或庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤
辦公樓翻新所產(chǎn)生的費用如何入帳?
答: 辦公樓翻新所產(chǎn)生的費用如何入帳?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司買的辦公室怎么入帳呢。 每個月付按揭款的時候怎么做帳呢
答: 你好 計入固定資產(chǎn) 按揭的計入長期應付款 有利息走財務費用
老師我們公司買的路由器,電話什么做內(nèi)帳時,摘要是購買路由器,電話,分開做還是加在一起計入辦公費
討論
公司剛剛成歷不了幾天,要對公轉(zhuǎn)帳嗎?只是個人在沒辦公司和客戶已有業(yè)務來往了
電信話費發(fā)票上面有兩個不同的項目,稅率不一樣,我一起入在辦公費沒問題吧,需要按稅率分開入帳嗎?
公司的辦公桌,椅子,柜子什么的很多都是在注冊開辦前買的,這個怎么入帳呢?
已達到預定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的辦公樓 怎么暫估入帳?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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宋飛 追問
2020-01-17 16:38
徐阿富老師 解答
2020-01-17 16:42
宋飛 追問
2020-01-17 17:33
徐阿富老師 解答
2020-01-17 18:07
宋飛 追問
2020-01-17 18:41
徐阿富老師 解答
2020-01-17 19:13
宋飛 追問
2020-01-17 19:25
徐阿富老師 解答
2020-01-17 19:47