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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-26 08:55

借:原材料這個不需要變對吧,只需要把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額中?外帳中也可以這樣做嗎?稅務(wù)局會不會查

靜靜賞雪 追問

2016-04-27 17:06

好的,非常感謝老師!

鄒老師 解答

2016-04-25 15:49

借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
做一筆這個分錄就可以了

鄒老師 解答

2016-04-26 08:56

可以的,就是這樣進行賬務(wù)處理的

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借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 做一筆這個分錄就可以了
2016-04-25 15:49:34
同學你好 可以把增值稅先做到待抵扣進項稅
2020-07-13 18:59:25
你好,先轉(zhuǎn)為進項稅額 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 然后正常處理進銷項即可
2020-02-24 11:29:05
不認證也可以入成本,進項記待認證進項
2017-04-07 15:09:13
你好!按原分錄做紅字就行的。
2017-10-15 10:56:46
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