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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-01-19 12:17

借:管理費用   66050. 05  貸:應(yīng)付賬款  66050. 05

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:18

稅怎么辦  他們之后會開專票過來

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:19

收到票  我們付款后  如何做賬

辜老師 解答

2020-01-19 12:20

收到發(fā)票之后,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項稅  貸:應(yīng)付賬款

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:24

因為發(fā)票還沒開   我年底掛66050.05,可是對方掛的71994.55   跟對方核對往來就不一致怎么處理好

辜老師 解答

2020-01-19 12:26

這只是暫時不一樣,也是可以的

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:27

好的   那現(xiàn)在母公司的角度  賬務(wù)處理是怎樣的呢?

辜老師 解答

2020-01-19 12:29

母公司確認(rèn)收入及增值稅就可以

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 12:34

母公司  借 其他業(yè)務(wù)收入   借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅  貸:其他應(yīng)收款    但是票還沒開啊   我就是沒想通母公司如何確認(rèn)的往來71994.55?

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 13:34

還有請問下老師,母公司債務(wù)豁免1000多萬  子公司如何做賬

辜老師 解答

2020-01-19 13:41

這個做人營業(yè)外收入

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 13:48

上季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)申報了,還需要更改嗎

辜老師 解答

2020-01-19 13:58

你是申報的數(shù)據(jù)錯了嗎

辜老師 解答

2020-01-19 13:58

你是申報的數(shù)據(jù)錯了嗎

寒冷的紅酒 追問

2020-01-19 14:06

就是15號已經(jīng)申報了   母公司才核對往來   我才發(fā)現(xiàn)這筆沒做進(jìn)去

辜老師 解答

2020-01-19 15:28

那你要更正申報的

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借:管理費用 66050. 05 貸:應(yīng)付賬款 66050. 05
2020-01-19 12:17:34
做分錄時應(yīng)該按照售價含稅價計算
2020-04-24 15:24:32
你好,對的是的一塊做固定資產(chǎn)。
2022-03-07 08:48:16
你好 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-07-07 11:47:17
你好,含稅的話,是要的呢,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅
2019-05-30 17:34:12
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