
企業(yè)所得稅中的不征稅收入,免稅收入,扣除項目,以前年度虧損,使用營業(yè)收入來扣除還是用利潤總額來扣除?
答: 查帳征收的用利潤總額扣除
報企業(yè)所得稅 A類。這個季度營業(yè)收入 營業(yè)成本都為零 就填寫一個負的利潤總額 對嗎? 彌補以前年度虧損需要填寫嗎?去年一年也沒有收入 填寫的話是填去年凈虧損嗎
答: 你好,是的 都虧損了,是不需要彌補以前虧損的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我公司成立近三年,在稅務(wù)登記只有二年,一直沒有業(yè)務(wù)收入,所以每季度都只有費用(租金、水電及開展業(yè)務(wù)待攤),人工也沒有(都是老板自己),導(dǎo)致每年利潤為虧損,請問這種情況下應(yīng)該沒有個人和企業(yè)所得稅吧?假若明年有收入,產(chǎn)生了季度年度所得稅可否抵扣以前年度虧損的,如何處理?
答: 虧損,就不交所得稅。 可以彌補之前虧損。
我們是核定征收的小規(guī)模,可以彌補以前年度虧損嗎,還是提取盈余公積轉(zhuǎn)增資本,是我家公司?求助,已經(jīng)交企業(yè)所得稅了
老師季度要交企業(yè)所得稅,總收入25000/減去以前年度虧損等扣除項24000,是營業(yè)1000交稅嗎?是交1000*50%%20%還是1000*5%
請問:所得稅季報,營業(yè)收入53000,成本17500,利潤35500.報表自動出來以前年度虧損自動出來35500,為什么會出來這個數(shù)字,這樣就不用就不用交稅了嗎

