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送心意

蘑菇小姐姐

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-19 21:54

同學,建議你分開做分錄,便于以后查找

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-19 21:56

借:銀行存款
貸:預收賬款
借:銀行存款
       預收賬款
貸:應(yīng)收賬款
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入

紫飄 追問

2020-01-19 22:03

我們1月1日預收貨款。借:銀行存款 20000
貸:預收賬款 20000
1月5日發(fā)貨一批 借:應(yīng)收賬款 23934
貸:主營業(yè)務(wù)收入
1月8日收到貨款:借:銀行存款 10143
預收賬款      1 3791
貸:應(yīng)收賬款    23934
這樣做對嗎?總感覺不符合

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-19 22:13

同學,這樣有點混亂,按照老師的步驟寫吧

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學,建議你分開做分錄,便于以后查找
2020-01-19 21:54:10
詳細的描述一下您的問題。
2018-11-02 09:47:03
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤
2019-12-08 19:34:40
你好!你可以這樣做。實際操作這樣也沒有多大關(guān)系。但是如果嚴格按施工企業(yè)會計的話,不是這樣
2017-06-05 09:53:16
你好如果是外幣收入 先做到外幣收入明細里面
2018-12-12 10:30:46
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