
老師,之前會計上月末計提工資,增值稅等與本月實際發(fā)放不符,有多計提的也有少計提的,實際發(fā)放時我怎么處理?
答: 你好,計提的工資和實際發(fā)放之間的差額補計提或沖減就行。少計提就補計提,多計提就沖減。
之前的會計都沒有計提工資 直接發(fā)放工資的,我接手后需要怎么做呢?
答: 你好,你以后就需要計提,然后發(fā)放
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們公司之前的會計都沒有計提工資都是直接發(fā)放,我這個月發(fā)上個月份的工資計提那步怎么辦呢?
答: 您好!借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬。

