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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-01-20 15:36

如果要調(diào)整去年的費用
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

如果金額不大就直接放在本年
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

微笑吧,趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-01-20 15:39

去年罰款支出科目用成管理費用,怎么調(diào)賬

宇飛老師 解答

2020-01-20 15:42

如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了的話就不用調(diào)整了,罰款支出應(yīng)該計入營業(yè)外支出,但是年底也會進(jìn)入本年利潤借方
借:本年利潤  貸:營業(yè)外支出(或管理費用),沒差別。

微笑吧,趁現(xiàn)在還有牙齒 追問

2020-01-20 15:45

謝謝

宇飛老師 解答

2020-01-20 15:46

不客氣,滿意請五星好評哦,謝謝。

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如果要調(diào)整去年的費用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 如果金額不大就直接放在本年 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-01-20 15:36:14
借管理費用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時這么做的嗎?
2022-03-24 10:34:59
您好!你是說余額是負(fù)數(shù)還是發(fā)生額是負(fù)數(shù)
2020-01-08 10:51:07
1、詳細(xì)的描述一下錯誤的原因。 2、你們單位采用企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則? 3、錯誤的金額是多少?
2018-05-22 14:18:45
您好,多交了1萬元,怎么調(diào)賬,我沒完全明白您的意思,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。
2017-06-25 14:07:59
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