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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-01-20 16:23

借管理費用
制造費用
應交稅費-進項稅額
貸應付賬款
借應付賬款貸銀行存款

小芒果 追問

2020-01-20 16:25

老師 這樣做就算完了是吧 不用攤銷或者做其他的分錄了是吧

暖暖老師 解答

2020-01-20 16:26

是的,不用做其他的分錄了

小芒果 追問

2020-01-20 16:34

老師 我們是一家月子中心 不借管理費用 或者制造費用。借:主營業(yè)務成本-水電氣費 這樣做可以嘛

暖暖老師 解答

2020-01-20 16:36

可以的,屬于成本的直接做成本

小芒果 追問

2020-01-20 16:41

老師 如果不是這種后交費 是當月就交本月產(chǎn)生的費用的話還要通過應付賬款科目嘛

暖暖老師 解答

2020-01-20 16:42

是的,都要通過應付走一下的

小芒果 追問

2020-01-20 16:45

老師 像這種業(yè)務為啥都要通過應付科目走一下?。?/p>

暖暖老師 解答

2020-01-20 16:47

為了核算這個應付賬款科目

小芒果 追問

2020-01-20 16:48

老師 一般什么業(yè)務才需要通過應付科目走一下的

暖暖老師 解答

2020-01-20 16:50

采購原料款只要就是這個業(yè)務

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相關問題討論
借管理費用 制造費用 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款
2020-01-20 16:23:57
你好 12月份的時候,借:預付賬款,貸:銀行存款等科目 1月份的時候,借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:預付賬款?
2022-01-04 08:47:54
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2019-06-12 09:32:19
支出 借:預付賬款 500 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 500 收到發(fā)票 借:管理費用 300 貸:預付賬款 300 這個不涉及現(xiàn)金/銀行存款業(yè)務,出納的話,是不用做賬的
2020-01-17 08:55:58
借管理費用辦公費 貸銀行存款, 下個月收到了,發(fā)票 借其他應付款 貸管理費用 借管理費用貸其他應付款,
2022-11-09 20:23:27
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