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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-22 07:13

你好,
思路是對的

蔣飛老師 解答

2020-01-22 07:13

具體編制方法是在銀行與開戶單位的賬面余額的基礎(chǔ)上,加上各自的未收款減去個自的未付款,然后再計算出雙方余額,通過余額調(diào)節(jié)表后的余額才是企業(yè)銀行存款實存數(shù)。

四葉草 追問

2020-01-22 07:34

現(xiàn)在我賬和銀行余額差1018.95

四葉草 追問

2020-01-22 07:35

我能直接在企業(yè)這邊減掉這個差額嗎?減后就平了

蔣飛老師 解答

2020-01-22 08:26

你好!
不可以直接減的,需要仔細(xì)核對一下找出差錯原因

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在我賬和銀行余額差1018.95
2020-01-22 07:34:33
你好!用銀行余額調(diào)節(jié)表調(diào)完以后的余額就是企銀之間調(diào)賬之后的正確余額,假如銀行對賬單的余額正確,后一句是對的。
2017-09-20 21:02:32
你好,主要是根據(jù)未達(dá)賬項調(diào)整到銀行對賬單余額與日記賬余額一致
2017-01-03 09:00:13
銀行對帳是原始單據(jù),銀行余額調(diào)節(jié)表是不作做帳依據(jù)的
2015-11-23 09:50:14
當(dāng)然是銀行對賬單
2015-10-11 11:20:55
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