
老師,應交稅費——增(銷)有余額,導致應交稅費有余額。會計處理:貸:應交稅費 -應交增值稅 -200 貸:營業(yè)外收入 200還是,借:應交稅費-增-銷 200 貸:營業(yè)外收入 200 這是之前會計留的余額,是什么原因會產生余額呢?
答: 你好? ? 你是一般納稅人的嗎 ? 你 的意思是你有銷項稅? ?那你這個金額有繳納過嗎?? ? ?而且你不能這樣直接轉的? ??
年末的應交稅費/應交增值稅余額為3100,實際只需要繳納3000,剩下的100轉為營業(yè)外收入。分錄應該是借應交稅費未交增值稅100,貸營業(yè)外收入100;還是貸應交稅費未交增值稅-100,貸營業(yè)外收入100?
答: 借應交稅費未交增值稅100,貸營業(yè)外收入100
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:我現(xiàn)在做12月份的帳,12月份有應交稅費代方余額3029.35要轉營業(yè)外收入嗎,季度沒超過30萬,還是說不要轉就放
答: 不需要轉入營業(yè)外收入啊,這個是你計提的稅費,未來再處理的

