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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-27 10:38

不平衡,那么肯定是你的這個數(shù)據(jù)錄入的有問題。按照期初余額錄入的,你要看一下你的期初余額是不是平衡呢。

信創(chuàng)電腦 追問

2020-01-27 10:40

年初接帳,不是錄的上期期末的嗎做為這個月期初嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-27 11:23

年末的話是用上一個年度的年末數(shù)據(jù)作為你的期初數(shù)據(jù)去錄入。

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不平衡,那么肯定是你的這個數(shù)據(jù)錄入的有問題。按照期初余額錄入的,你要看一下你的期初余額是不是平衡呢。
2020-01-27 10:38:55
您好,把不平的部分計入未分配利潤
2019-05-29 15:59:42
你期初數(shù)據(jù)是不是借貸方向有錄入錯誤的,如果是負(fù)債類,余額在借方,那就錄入貸方紅字
2019-10-19 10:26:28
你好,你用的是什么軟件?錄入期數(shù)時,應(yīng)該有試算平衡呀
2019-03-17 15:10:40
你好 期初數(shù)據(jù)是平的么?如果都是平的,仔細(xì)核對下。錄入的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益合計數(shù)跟期初是不是一致,不一致再看下明細(xì)
2021-08-24 17:22:36
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