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送心意

安與逸老師

職稱中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師

2020-01-31 21:04

你好,備用金可以設(shè)為一級科目,也可以作為其他應(yīng)收款的二級科目。

陽光 追問

2020-01-31 21:28

計提增值稅的分錄怎么寫?

陽光 追問

2020-01-31 21:29

關(guān)于增值稅的分錄有哪些?

安與逸老師 解答

2020-01-31 21:31

增值稅無需計提。
發(fā)生銷售收入的時候。借:應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項稅額
購入商品或原材料等有進(jìn)項稅額的時候,借:原材料/庫存商品    應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸:銀行存款。

陽光 追問

2020-01-31 21:32

繳納增值稅時分錄怎么寫?

安與逸老師 解答

2020-01-31 21:35

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

陽光 追問

2020-01-31 21:39

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

這兩個分錄我理解不了,怎么理解呢?

安與逸老師 解答

2020-01-31 21:45

就是月末需要將進(jìn)項稅額銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅核算。進(jìn)銷差額為應(yīng)繳納的增值稅。

安與逸老師 解答

2020-01-31 21:46

繳納增值稅為   借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。

陽光 追問

2020-01-31 21:49

前面的都不要,直接用一個可以不?
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款

陽光 追問

2020-01-31 21:51

為什么非要寫那么多?繞來繞去?

陽光 追問

2020-01-31 21:58

如果月底進(jìn)項大于銷項稅額,分錄又怎么寫?

安與逸老師 解答

2020-01-31 22:02

如果是一般納稅人,銷項和進(jìn)項的分錄都要寫,不可以直接用未交增值稅,如果進(jìn)項大于銷項,未交增值稅在借方無需繳納,未交增值稅這樣放著就行。

安與逸老師 解答

2020-01-31 22:05

小規(guī)模納稅人增值稅的核算,僅設(shè)置“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅”會計科目。
小規(guī)模納稅人增值稅的賬務(wù)處理
銷售貨物,提供勞務(wù)時:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
下月繳納增值稅:
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款

陽光 追問

2020-01-31 22:08

如果進(jìn)項大于銷項的分錄怎么寫?

安與逸老師 解答

2020-01-31 22:12

進(jìn)項大于銷項分錄還是這樣去結(jié)轉(zhuǎn),只不過到最終未交增值稅是在借方,不用再做繳納分錄了。
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

陽光 追問

2020-01-31 22:17

轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,理解不了,能不能換個方式

陽光 追問

2020-01-31 22:19

安與逸老師 解答

2020-01-31 22:24

一般納稅人的就是要把進(jìn)項和銷項都要轉(zhuǎn)到未交增值稅,通過未交增值稅去繳納。

陽光 追問

2020-01-31 23:22

小規(guī)模是應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅嗎?不是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅?

安與逸老師 解答

2020-01-31 23:22

不好意思,打錯了,是稅費

陽光 追問

2020-02-01 12:26

老師,你講的不好理

陽光 追問

2020-02-01 12:37

老師,你講的不好理解?

安與逸老師 解答

2020-02-01 12:37

同學(xué)你好,沒實際操作理解起來可能有點難度,您可以找一下題目去做做試試。

陽光 追問

2020-02-01 12:39

你上面講的意思是當(dāng)進(jìn)項大于銷項時,只做
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
就行了?貸方不用寫?

安與逸老師 解答

2020-02-01 12:45

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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您好。您好,是提取的庫存現(xiàn)金作為備用金嗎? 我是就用庫存現(xiàn)金科目。資產(chǎn)類。
2022-04-21 14:50:01
您好!放在現(xiàn)金下面就可以了。
2016-07-26 16:04:10
你好,備用金可以設(shè)為一級科目,也可以作為其他應(yīng)收款的二級科目。
2020-01-31 21:04:37
你好,公司從銀行提取備用金,現(xiàn)金會增加,銀行存款會減少,分錄為: 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
2018-07-07 16:59:58
您好,可以用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
2022-10-13 11:30:48
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