
老師,本月繳納增值稅,做會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。
稅金計(jì)提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會(huì)計(jì)分錄是否有問(wèn)題,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳納稅金,計(jì)提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金 什么區(qū)別呀? 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 那下月交增值稅時(shí),是不是就該 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 ?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅是次月繳納上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金 次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸: 銀行存款

