
老師過年好,我想問下就是我們當(dāng)時開發(fā)票的時候稅率不同的混合開到一起了,然后我做分錄是稅率分開做的,現(xiàn)在要在憑證后面附上張數(shù),我可不可以把這張發(fā)票復(fù)印上然后在附上。
答: 最好是復(fù)印貼上面,我看法是你下次還是分開開吧,不要開一張上面吧,要不你這個分錄做一張憑證上面,要是都這樣給你們做分錄也帶來麻煩
才開業(yè)三個月的洗頭店收入才5820元,沒有開發(fā)票,做賬的時候做上去嗎,后面需要粘貼什么原始憑證,怎么做分錄
答: 你好,如果你申報了這個收入就需要做進(jìn)去 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 可以是給顧客開具的收據(jù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
裝飾公司收到甲方提供的材料如何做分錄,用什么作為原始憑證,收款時甲供材料是否開具發(fā)票
答: 您好,您做的項目就是甲方供材的是嗎
開具的沖紅發(fā)票和新的發(fā)票怎么做分錄??需要拆開沖紅之前的憑證重新做賬嗎??稅報過了,是不是沒必要再拆開,問了好幾次,一直沒明白,請老師具體的解答下
老師,補去年的賬,把發(fā)票做到去年的憑證里,因為沒有付款嘛,那憑證的貸方金額我不寫嗎,只做借方金額,做賬,做分錄是才做貸方嗎?謝謝老師
做憑證是跟據(jù)發(fā)票內(nèi)容來做分錄科目對吧,發(fā)現(xiàn)單位用其它發(fā)票來抵費用,那就是要跟據(jù)發(fā)票內(nèi)容做吧!
老師,這是我們上個月3號開出去的一張差額發(fā)票這筆款我們在26號收到的,這兩個業(yè)務(wù)是應(yīng)該分開做憑證嗎?會計分錄分別怎么寫呢

