
老師們好,我們公司是物業(yè)公司之前是小規(guī)模在12月份改為一般納稅人,之前代收的業(yè)主電費都計入其他應(yīng)付款了,物業(yè)還給業(yè)主開發(fā)票了,導(dǎo)致所得稅收入跟實際賬不符,需要怎么調(diào)
答: 那么有一種,是把發(fā)票拿回來作廢。 另外一種,是將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里面。
2018.7月份股東墊付的押金款,到2018.12月才拿來銷賬,那是直接入12月的賬嗎?分錄這樣對嗎借:其他應(yīng)收款-物業(yè)公司 貸:其他應(yīng)付款--股東
答: 你好,分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月7日,暫租用華洋物業(yè)公司的一層寫字樓,租期為兩年。簽發(fā)支票一張付寫字樓2017年的租金86000元,支付現(xiàn)金押金50000元 借: 其他應(yīng)收款-押金-辦公室押金 50000.00 其他應(yīng)收款-寫字樓租金 86000.00 貸: 銀行存款-建設(shè)銀行 86000.00 庫存現(xiàn)金 50000.00 支付租金應(yīng)該是其他應(yīng)付款啊,怎么是其他應(yīng)收款呢? 答案是這樣寫的,里面沒有開發(fā)票,只有收據(jù)和銀行轉(zhuǎn)賬單
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)


殷廣彩 追問
2020-02-02 16:49
王超老師 解答
2020-02-02 16:51
殷廣彩 追問
2020-02-02 16:54
王超老師 解答
2020-02-02 17:01