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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-02 18:11

你好,進(jìn)項稅額是在期末通過貸方轉(zhuǎn)出,與銷蕆部額的差額,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅
 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好 請問什么業(yè)務(wù) 分錄怎么寫的
2019-11-08 13:40:22
你好 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 一般納稅人的話是需月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目里面的
2019-02-11 10:07:32
你已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項稅,發(fā)現(xiàn)不能抵扣的情況下,就要用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目轉(zhuǎn)出
2018-09-27 09:24:29
你好!這個是具體的規(guī)定,保持平衡。
2017-09-27 09:06:30
你好。意思就是說,原來允許抵扣的進(jìn)項稅額,現(xiàn)在不讓你抵扣了,就得做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27 11:30:59
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