老師,我們是一家出口企業(yè),我現(xiàn)在想查一下出口的企 問
你好,你說的是在哪里的備案?稅務(wù)局嗎 答
老師,您好,坐標(biāo)湖北,請(qǐng)問一下,企業(yè)軟著的退稅政策以 問
即征即退稅額? = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 × 3% ?增值稅應(yīng)納稅額? = 銷項(xiàng)稅額 - 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ?銷項(xiàng)稅額? = 銷售額 × 13%(適用于軟件產(chǎn)品) 答
老師,請(qǐng)問公司辦理注銷需要申報(bào)當(dāng)月的個(gè)稅嗎 問
您好,要的,這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的 答
老師 我們的客戶用個(gè)人戶頭和單位戶頭都給我們打 問
你好,建議先掛個(gè)人了。 答
報(bào)關(guān)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)用自己公司名字報(bào)關(guān)是什么意思 問
同學(xué),你好 通常是有出口權(quán)的企業(yè),自己提供單證,用自己的公司抬頭自理或委托代理進(jìn)行報(bào)關(guān)出口貨物。 這樣比較合規(guī) 答

老師你好,我們累計(jì)收到的政府補(bǔ)助收入記錯(cuò)科目,年底調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入中,利潤(rùn)總額立馬盈利了幾十萬,這個(gè)要上所得稅嗎?是不是得彌補(bǔ)完以前年度虧損才能上交啊?
答: 你好,你要是有虧損就彌補(bǔ)完虧損后是否有盈利繳納稅金
老師,請(qǐng)教一下:我們公司現(xiàn)在能彌補(bǔ)以前年度虧損額是406420.56元,今年累計(jì)的利潤(rùn)總額是456308.96元,已經(jīng)超出了,如果不想交所得稅的話,我要找多少發(fā)票才可以,是不是用456308.96-406420.56的差額就是我這個(gè)月所缺的發(fā)票?
答: 你好,你的處理是正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問下所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損損益的時(shí)候比如,第五年度-100元 第四年度-200等等,本年度是500元利潤(rùn),那是不是可以500-100-200本年按200的利潤(rùn)總額算,還是可以-200里面結(jié)轉(zhuǎn)-100還有剩下的下年度在彌補(bǔ),
答: 是的,彌補(bǔ)虧損之后有盈利才交稅,還是可以-200里面結(jié)轉(zhuǎn)-100還有剩下的下年度在彌補(bǔ), 這個(gè)是自動(dòng)生成的,你系統(tǒng)那邊自動(dòng)取數(shù)改不了


子淇 追問
2020-02-03 16:19
小惑老師 解答
2020-02-03 16:21
子淇 追問
2020-02-03 16:26
小惑老師 解答
2020-02-03 17:11
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2020-02-03 17:18
小惑老師 解答
2020-02-03 17:19
子淇 追問
2020-02-03 17:19
小惑老師 解答
2020-02-03 17:21