
我們廠有一批報(bào)廢的成品要處理,當(dāng)做廢品賣了,我該如何做賬?你好,先做報(bào)廢處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后再做廢品銷售處理廢品銷售處理?怎么做?你好 借:庫存現(xiàn)金等科目,貸:其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅請問:報(bào)廢的成品需要核算成本嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不用
第3點(diǎn),存在被替換的部分,借:銀行存款 營業(yè)外支出,貸:在建工程,這個(gè)銀行存款是收入,為什么沒有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,和其他業(yè)務(wù)收入,開票等?
答: 你這里被替換哪里來的應(yīng)交增值稅這些呢,你這不是出售。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
老師,多扣的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,分錄是:借:銀行存款 營業(yè)外支出貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣做嗎?
用原材料支付賠償款的分錄: 借 營業(yè)外支出 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 原材料
分錄應(yīng)該是借:應(yīng)收帳款 109 借:營業(yè)外支出 1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 110 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅


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