
上月多計提了工資,做的分錄是借應(yīng)付工資3000.貸,管理費用200.現(xiàn)金2800,這個分錄正確嗎
答: 您好,那您需要減少計提,多計提了多少,是200嗎
老師好!之前做一筆分錄是借:管理費用,貸:現(xiàn)金。實際不是費用是借款,怎么沖這筆分錄,是不是做一樣的分錄做紅字就可以?跨年的
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整 負數(shù) 貸:現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,現(xiàn)金沖管理費用分錄怎么做?
答: 借:現(xiàn)金 借:管理費用(紅字)


叮咚 追問
2020-02-04 14:33
bamboo老師 解答
2020-02-04 14:35