
印花稅申報(bào)時(shí)銷售額填寫錯(cuò)誤申報(bào)了未扣款怎么更正呢?
答: 新年好 如果你當(dāng)?shù)厥侵苯涌梢栽诰W(wǎng)上做更正申報(bào)的,就直接在網(wǎng)上做更正申報(bào) 如果不可以在網(wǎng)上做更正申報(bào)的,那就需要去稅局大廳做更正申報(bào)
報(bào)印花稅的時(shí)候怎么出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤,那個(gè)是含稅銷售額計(jì)征的
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,印花稅是不含稅銷售額申報(bào)還是含稅銷售額申報(bào)?
答: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù); 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。

