老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場(chǎng)景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

老師,請(qǐng)問民非性質(zhì)的幼兒園的限定性收入需要繳納增值稅,那需要繳納所得稅嗎,我不理解限定性的伙食費(fèi)收入的確定是不是應(yīng)該是伙食費(fèi)的收入減去伙食費(fèi)的支出差額繳納增值稅嗎
答: 你好,同學(xué),增值稅是根據(jù)收入繳納的,不減掉你的伙食費(fèi)支出。
合伙企業(yè)減免的增值稅繳納個(gè)人所得稅嗎、
答: 你好,需要記入應(yīng)納稅所得額計(jì)算個(gè)人所得稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
涉及稅務(wù)局退付代扣代繳增值稅,所得稅手續(xù)費(fèi),這里的增值稅和所得稅是一般的公司正常繳納的增值稅,所得稅嗎?
答: 你好。這個(gè)不是公司正常繳納的增值稅、所得稅


子洋大寶貝 追問
2020-02-07 00:06
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-07 00:10
子洋大寶貝 追問
2020-02-07 00:22
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-02-07 00:26