
代理記賬切戶 銷項稅有余額 錄入期初時該怎么處理
答: 你好,銷項稅額的余額期末應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅明細賬 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
我們公司是讓代理記賬幫忙做的帳,然后今天老板給我17年整年的賬本,讓我統(tǒng)計下17年整年的銷項跟進項總計。這種情況該怎么做呢?因為他是讓我登記在excel里面,我之前沒接觸過所以對這些不大懂
答: 你好,查看一下應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅明細賬,進項稅額期末減期初,銷項稅額期末減期初
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我做的內(nèi)賬9月的增值稅進項和銷項數(shù)與代理記賬的不同,而且我的進項大于銷項,請問怎樣可以改成一樣的?
答: 這個自己按外賬的數(shù)據(jù)修改內(nèi)賬的數(shù)據(jù)

