亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-02-07 19:20

你好!
收款
借:銀行存款
貸:其他應付款

上交時
借:其他應付款
貸:銀行存款

777666 追問

2020-02-07 19:23

你好老師,借:銀行存款
                    貸:應付職工薪酬-工會
這樣可以嗎?隨后計提到管理費用里,怎么計提,

蔣飛老師 解答

2020-02-07 19:26

職工交納的工會經(jīng)費不用企業(yè)負擔的(不是企業(yè)費用),不用記入管理費用的

777666 追問

2020-02-07 19:27

那我貸方記。 應付職工薪酬-工會可以嗎?還是記到其他應付款里更合適會。

蔣飛老師 解答

2020-02-07 19:28

記到其他應付款里更合適的

777666 追問

2020-02-07 19:29

好的,謝謝老師。

蔣飛老師 解答

2020-02-07 19:41

不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 收款 借:銀行存款 貸:其他應付款 上交時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-02-07 19:20:37
你好 借:職工活動支出 貸:銀行存款 然后是 借:銀行存款 貸:會費收入
2022-04-09 16:34:22
你好! 沒有支付成功不用做賬的
2020-07-30 09:03:25
你好,單位只需要做5000部分的分錄就是了 借;營業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-07-29 09:43:26
你好 這個款是之前怎么繳納的 具體業(yè)務說下
2019-07-15 14:36:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...