
您好,去年結(jié)轉(zhuǎn)3萬本年利潤,決定過節(jié)給職工每人發(fā)1000當(dāng)過節(jié)費(fèi)請問應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你這個借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) ,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行
如果本年利潤為負(fù)數(shù)的 怎么做賬務(wù)處理?、
答: 您好!您是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?還是要計提所得稅?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問第一年本年利潤余額在借方,怎么做賬務(wù)處理啊
答: 從反方向轉(zhuǎn)到利潤分配科目


果兒 追問
2020-02-10 16:06
maize老師 解答
2020-02-10 16:06
果兒 追問
2020-02-10 16:08
maize老師 解答
2020-02-10 16:08
maize老師 解答
2020-02-10 16:09