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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-02-10 16:50

借銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本

梅雨時節(jié)xxxzjx 追問

2020-02-10 17:10

我問過稅務(wù)局,稅務(wù)局說,收到增值稅留抵返還款,你們的增值稅留抵數(shù)會減少的。而老師您這種做法,沒有減少增值稅留抵呀?

暖暖老師 解答

2020-02-10 18:24

那你們的留底稅額在哪個科目里你直接沖減

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上月銷項稅小于進項稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應(yīng)交增值稅的借方體現(xiàn)就行了。 銷項稅減進項稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據(jù)余額應(yīng)該做分錄 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅
2019-05-24 15:02:29
增值稅的留抵退稅,主要由兩步組成,第一步是憑證錄入,第二步是制作會計分錄。 第一步,憑證錄入,需要收支月度個稅明細表,進行稅率的核算,并錄入相應(yīng)的憑證。 第二步,制作會計分錄,需要按照《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅留抵退稅會計處理有關(guān)問題的通知》(財稅〔2015〕2號),制作兩個會計分錄,分別是: 1. 應(yīng)交稅費增值稅(應(yīng)交稅費-預(yù)交稅費): 借:應(yīng)交稅費-增值稅(應(yīng)交稅費科目) 貸:預(yù)交稅費(預(yù)交稅費科目) 2. 增值稅留抵退稅: 借:應(yīng)交稅費-增值稅(應(yīng)交稅費科目) 貸:留抵退稅(其他應(yīng)交稅費科目)
2023-03-22 09:31:10
你好 借銀行 貸進項轉(zhuǎn)出?
2022-04-14 12:01:33
你好 留底稅額不需要做會計分錄的
2019-04-04 14:58:19
借銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本
2020-02-10 16:50:54
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